(一) 財政收支情況
1、一般公共預算
2016年我區完成一般公共預算收入43199萬元,為調整預算數43000萬元的101%。稅收收入35722萬元,占一般公共預算收入的82.7%。
2016年我區完成一般公共預算支出43335萬元,為調整預算數43335萬元的100%,比同期46386萬元增長93.4%。
2、政府性基金預算
2016年我區完成政府性基金預算收入91619萬元,為年初預算數30147萬元的303.9%;完成政府性基金預算支出84329萬元,為年初預算數30147萬元的279.73%。
(二)重大支出情況
一般公共預算重大項目支出19906萬元(集聚區道路支出6991萬元、垃圾中轉站及公廁改建813萬元、保障房建設2542萬元、雙創經費1269萬元),占一般公共預算支出的45%;教科文及農業支出7219萬元,占一般公共預算支出16.7%。
(三)結轉資金的使用情況
我區無結轉資金。
(四)預算調整及執行情況
2016年我區年初一般公共預算收入為43776萬元,后因體制調整,調整預算數為43000萬元。2016年完成43199萬元,為調整預算數的100.46%。
一般公共預算支出及政府性基金收支預算均未調整。
(五)債務情況
我區無舉借債務。
(六)預算周轉金規模和使用情況
我區周轉金規模較小,僅有20萬元,且多年未變。
(七)預備費使用情況
2016年預備費安排1180萬元,全部用于雙創支出。
二、2017年上半年預算執行情況
(一)財政收支完成情況
1、一般公共預算
上半年我區完成一般公共預算收入25467萬元,為調整預算數46440萬元的54.8%,比同期數23536萬元增長8.21%。稅收收入完成21249萬元,占一般公共預算收入的83.4%。
上半年我區完成一般公共預算支出44251萬元,為預算數47666萬元的92.8%,比同期39883萬元增長5.9%。
2、政府性基金預算
上半年我區完成政府性基金預算收入44796萬元,為年初預算數60000萬元的74.86%,增長28.15%;完成政府性基金預算支出13244萬元,為年初預算數60064萬元的22.05%,增長-55.7%。
(二)預算執行的主要特點
1、一般公共預算收入圓滿實現“雙過半”
我區主導型產業如防爆電機、石油鉆采、光電等產業受國際、國內形勢影響,訂單大幅減少,銷售收入嚴重下滑。在這種困難局面下,經財稅部門不懈努力,上半年我區完成一般公共預算收入25467萬元,為調整預算數46440萬元的54.8%,增長8.21%,圓滿實現“雙過半”。
2、支出結構進一步優化,重點支出得到較好保障。區財政積極按照公共財政要求,努力加快支出進度,著力優化調整支出結構,盡可能把有限的財力用到最需要的地方。預算執行過程中,我們強化財政支出管理,合理調整支出結構,凈化支出范圍,嚴格控制財政支出,堅持“有保有壓”。首先足額保證機關人員和教師人員工資;二是維持區直機關的正常運轉;三是保障社會保障、教育等法定支出;四是保障產業集聚區基礎設施建設支出;五是盡力壓縮一般性支出;六是嚴格控制臨時支出。
(三)下一步工作措施
1、依法加強收入征管,確保財政收入應收盡收。區財政、稅務部門將一如既往嚴密盯緊稅收收入情況,對影響全局收入進度因素進行深入分析,查找原因,并督促稅務部門采取措施抓好收入,想方設法確保收入進度達到預期目標;認真落實《河南省政府非稅收入管理條例》,規范和加強非稅收入征管,做到依法依規征收,確保應收盡收。
2、深入企業項目工地,了解企業困難,幫助企業解決問題,加大房地產業和建安行業的稅收催收力度。
3、進一步理順、完善稅收征管體制,加強稅收和各項非稅收入征管,堅持依法征管,杜絕稅收跑、冒、滴、漏,努力做到應收盡收。